|
|
Faktúra |
130202
|
Škoská jedáleň - nákup potravín
|
77,53 |
s DPH |
9211333
|
07.02.2013 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130205
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
154,84 |
s DPH |
3294003477
|
08.02.2013 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130206
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
71,44 |
s DPH |
3294004235
|
15.02.2013 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130207
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
55,28 |
s DPH |
012013
|
18.02.2013 |
Novysedláková Mária |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130209
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
61,68 |
s DPH |
93500609
|
18.02.2013 |
Vijofel, trade s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130210
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
34,40 |
s DPH |
1302F113
|
18.02.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130208
|
Školská jedáleň - nákup potravnín
|
42,43 |
s DPH |
1302D145
|
25.02.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130211
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
57,91 |
s DPH |
11991333
|
25.02.2013 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130212
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
95,12 |
s DPH |
14871333
|
27.02.2013 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130213
|
RVC - členské
|
25,00 |
s DPH |
2013
|
27.02.2013 |
RVC - Prešov |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130215
|
ŠJ- nákup spotr. mat.
|
61,91 |
s DPH |
20130432
|
28.02.2013 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130214
|
ZŠ - nákup spotr. mat.
|
41,87 |
s DPH |
20130434
|
28.02.2013 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130216
|
MŠ - nákup spotr. mat.
|
89,87 |
s DPH |
20130433
|
28.02.2013 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130302
|
knihy
|
18,00 |
s DPH |
442013
|
05.03.2013 |
Fischer |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130301
|
telekomunikácie
|
63,84 |
s DPH |
6747950864
|
05.03.2013 |
Telekom a.s. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130303
|
prehliadka el. inštalácie
|
240,00 |
s DPH |
03/2013
|
08.03.2013 |
Lukáš Filip |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130304
|
zemný plyn
|
535,00 |
s DPH |
3010033199
|
08.03.2013 |
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130307
|
odborná skúška plyn. odber. zariadenia
|
155,78 |
s DPH |
10/03/2013
|
15.03.2013 |
Stanislav Slaninka |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130305
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
36,41 |
s DPH |
1303F161
|
15.03.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130304
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
116,38 |
s DPH |
3294005424
|
15.03.2013 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.04.2013 |