|
|
Faktúra |
130408
|
ŠJ - nákup potravín
|
195,35 |
s DPH |
1761303
|
30.04.2013 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130203
|
Telekomunikačné služby
|
54,46 |
s DPH |
8747070292
|
07.02.2013 |
Telekom a.s. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130215
|
ŠJ- nákup spotr. mat.
|
61,91 |
s DPH |
20130432
|
28.02.2013 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130214
|
ZŠ - nákup spotr. mat.
|
41,87 |
s DPH |
20130434
|
28.02.2013 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130213
|
RVC - členské
|
25,00 |
s DPH |
2013
|
27.02.2013 |
RVC - Prešov |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130212
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
95,12 |
s DPH |
14871333
|
27.02.2013 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130211
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
57,91 |
s DPH |
11991333
|
25.02.2013 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130210
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
34,40 |
s DPH |
1302F113
|
18.02.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130209
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
61,68 |
s DPH |
93500609
|
18.02.2013 |
Vijofel, trade s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130208
|
Školská jedáleň - nákup potravnín
|
42,43 |
s DPH |
1302D145
|
25.02.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130207
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
55,28 |
s DPH |
012013
|
18.02.2013 |
Novysedláková Mária |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130206
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
71,44 |
s DPH |
3294004235
|
15.02.2013 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130205
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
154,84 |
s DPH |
3294003477
|
08.02.2013 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130204
|
tlačiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
9000651280
|
07.02.2013 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130202
|
Škoská jedáleň - nákup potravín
|
77,53 |
s DPH |
9211333
|
07.02.2013 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130301
|
telekomunikácie
|
63,84 |
s DPH |
6747950864
|
05.03.2013 |
Telekom a.s. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130201
|
Zemný plyn - dodávka
|
535,00 |
s DPH |
4434009216
|
01.02.2013 |
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130114
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
132,05 |
s DPH |
5891333
|
31.01.2013 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130113
|
Elektrina - dodávka
|
650,00 |
s DPH |
2250230446
|
31.01.2013 |
Východoslovenská energetika a. s. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130112
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
83,66 |
s DPH |
271303
|
05.02.2013 |
MILK AGRO spo. s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |