|
Zmluva |
5100960409S/2013
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
22.01.2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Krásna Lúka |
Mgr. Helena Kormošová |
riaditeľ |
22.01.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
05.02.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Krásna Lúka |
Mgr. Helena Kormošová |
riaditeľ |
05.02.2013 |
|
Zmluva |
50-000063358PO2013
|
Zmluva č. 50-000063358PO2013
|
|
s DPH |
|
23.01.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Krásna Lúka |
Mgr. Helena Kormošová |
riaditeľ |
11.02.2013 |
|
Faktúra |
130205
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
154,84 |
s DPH |
3294003477
|
08.02.2013 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130102
|
dodávka programu firmy IFOsoft
|
397,20 |
s DPH |
2013001
|
10.01.2013 |
Bris s r.o. |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130216
|
MŠ - nákup spotr. mat.
|
89,87 |
s DPH |
20130433
|
28.02.2013 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130215
|
ŠJ- nákup spotr. mat.
|
61,91 |
s DPH |
20130432
|
28.02.2013 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130214
|
ZŠ - nákup spotr. mat.
|
41,87 |
s DPH |
20130434
|
28.02.2013 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130213
|
RVC - členské
|
25,00 |
s DPH |
2013
|
27.02.2013 |
RVC - Prešov |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130212
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
95,12 |
s DPH |
14871333
|
27.02.2013 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130211
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
57,91 |
s DPH |
11991333
|
25.02.2013 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130210
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
34,40 |
s DPH |
1302F113
|
18.02.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130209
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
61,68 |
s DPH |
93500609
|
18.02.2013 |
Vijofel, trade s.r.o. |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130208
|
Školská jedáleň - nákup potravnín
|
42,43 |
s DPH |
1302D145
|
25.02.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130207
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
55,28 |
s DPH |
012013
|
18.02.2013 |
Novysedláková Mária |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130206
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
71,44 |
s DPH |
3294004235
|
15.02.2013 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130101
|
Telekomunikčné služby
|
49,70 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
Telekom a.s. |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130204
|
tlačiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
9000651280
|
07.02.2013 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130109
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
201/13
|
18.01.2013 |
NÚCV, Prešov |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
130103
|
objednanie tlačív
|
23,44 |
s DPH |
1132200959
|
10.01.2013 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.03.2013 |