|
Faktúra |
202401
|
Faktúry 202402
|
|
s DPH |
|
28.02.2024 |
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 202405
|
|
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
130101
|
Telekomunikčné služby
|
49,70 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
Telekom a.s. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130102
|
dodávka programu firmy IFOsoft
|
397,20 |
s DPH |
2013001
|
10.01.2013 |
Bris s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130306
|
brožúra DELŇA
|
35,00 |
s DPH |
20130270
|
19.03.2013 |
UMP s r.o. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130215
|
ŠJ- nákup spotr. mat.
|
61,91 |
s DPH |
20130432
|
28.02.2013 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130216
|
MŠ - nákup spotr. mat.
|
89,87 |
s DPH |
20130433
|
28.02.2013 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130301
|
telekomunikácie
|
63,84 |
s DPH |
6747950864
|
05.03.2013 |
Telekom a.s. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130302
|
knihy
|
18,00 |
s DPH |
442013
|
05.03.2013 |
Fischer |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130303
|
prehliadka el. inštalácie
|
240,00 |
s DPH |
03/2013
|
08.03.2013 |
Lukáš Filip |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130304
|
zemný plyn
|
535,00 |
s DPH |
3010033199
|
08.03.2013 |
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130301
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
119,30 |
s DPH |
93501191
|
19.03.2013 |
Vijofel, trade s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130302
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
123,71 |
s DPH |
20341333
|
19.03.2013 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130303
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
13,37 |
s DPH |
1303F177
|
19.03.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130305
|
prehliadka kotolne a prehliadka tlakovej nádoby
|
90,00 |
s DPH |
FV13021
|
19.03.2013 |
REVIKO |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130304
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
116,38 |
s DPH |
3294005424
|
15.03.2013 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130213
|
RVC - členské
|
25,00 |
s DPH |
2013
|
27.02.2013 |
RVC - Prešov |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130307
|
odborná skúška plyn. odber. zariadenia
|
155,78 |
s DPH |
10/03/2013
|
15.03.2013 |
Stanislav Slaninka |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130305
|
Školská jedáleň - nákup potravín
|
36,41 |
s DPH |
1303F161
|
15.03.2013 |
Antón Šarišský |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130306
|
vodné a stočné
|
42,44 |
s DPH |
2117084358
|
22.03.2013 |
Vých. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
25.04.2013 |